关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知 会协[2011]66号

作者:中资资产 来源: 本站 打印
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

附件:企业内部控制审计指引实施意见
中国注册会计师协会
二○一一年十月十一日